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婁底市城市建設投資管理辦公室2015年部門預算說明

2015/6/19點擊:

一、單位職能職責:   

(一)指導、監(jiān)管、協(xié)調(diào)婁底市城市建設投資集團有限公司日常工作。

(二)為城市基礎設施建設提供管理服務。

(三)按照市人民政府下達的固定資產(chǎn)投資計劃和城市建設維護計劃,協(xié)調(diào)落實資金。

(四)受市政府委托,管理城市建設資金,規(guī)范資金的運作程序、確保資金安全。

(五)經(jīng)市政府授權,指導配合開展股權經(jīng)營與投資、債券發(fā)行等業(yè)務。

(六)承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

二、2015年部門收支預算概況:

(一)收入預算。 2015年年初預算數(shù)237.55萬元(政府性基金撥款),收入總計237.55萬元。

(二)支出預算。 2015年年初預算數(shù)237.55萬元(國有土地使用權收入安排支出237.55萬元)。

(三)“三公”經(jīng)費預算: 2015年“三公”經(jīng)費預算7萬元,其中:公務接待費 5萬元,公務用車運行維護費2萬元。

                  

 

婁底市城市建設投資管理辦公室

                            201561

 

2015年部門收支預算總表

 

單位名稱:婁底市城市建設投資管理辦公室

 

單位:萬元

 

     

     

 

   

預算數(shù)

   

預算數(shù)

 

一、公共財政預算撥款

 

一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

216.9

 

   經(jīng)費撥款

 

國有土地使用權收入安排的支出

216.9

 

二、非稅收入撥款

 

       土地出讓業(yè)務支出

216.9

 

   納入預算管理的非稅收入撥款

 

 

 

 

   納入專戶管理的非稅收入撥款

 

 

 

 

三、專項收入撥款

 

       其他一般公共服務支出

 

 

四、基金收入撥款

237.55

 

 

 

五、上級補助收入撥款

 

    (公共安全支出

 

 

六、其他收入撥款

 

    教育支出

 

 

 

 

    科學技術支出

 

 

 

 

    文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

    資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

    國土海洋氣象等支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、住房保障支出

 

 

 

 

   住房改革支出

 

 

 

 

     住房公積金

20.65

 

本年收入合計

237.55

本年支出合計

237.55

 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

二十、結轉下年

 

 

上年結轉和結余

 

 

 

 

收入總計

237.55

    支出總計

237.55

 

       

 

2015年部門“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:婁底市城市建設投資管理辦公室

單位:萬元

項目

本年預算數(shù)

合計

7

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

5

3、公務用車費

2

其中:(1)公務用車運行維護費

2

      2)公務用車購置

 

   

    注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。